Постановление Исполнительного комитета Октябрьского сельского поселения от 14.11.2023 № 131 «Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан»

 

131

14.11.2023

 

О проекте бюджета

Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района

на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов

 

В соответствии со статьей 79 Устава Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района, Исполнительный комитет Октябрьского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Одобрить проект решения «О бюджете Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов» и представляемые вместе с ним документы и материалы для рассмотрения на заседании Совета Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района (проект решения прилагается)
  2. Внести на рассмотрение Совета Октябрьского сельского поселения проект решения «О бюджете Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов»
  3. Разместить проект решения «О бюджете Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов» на официальном сайте Верхнеуслонского муниципального района.
  4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 

Глава Октябрьского сельского поселения

Верхнеуслонского муниципального района

Республики Татарстан                                                                                                                                 Ш.Р. Азизов

 

 

 

 

 

О бюджете Октябрьского сельского поселения                                                Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

 

Статья 1 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан (далее – Поселение) на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Поселения в сумме 5948,65 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Поселения в сумме 5948,65 тыс. рублей.

3) дефицит бюджета Поселения в сумме 0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Поселения на плановый период 2025 и 2026 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2025 год в сумме 5867,65 тыс. рублей и на 2026 год в сумме 5893,05 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Поселения:

- на 2025 год в сумме 5867,65 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 146,69 тыс. рублей;

- на 2026 год в сумме 5893,05 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 294,65 тыс. рублей.

3) дефицит бюджета Поселения на 2025 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2026 год в сумме 0 тыс. рублей.

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Поселения:

-  на 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему Решению;

- на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

Статья 2

1. Утвердить по состоянию на 1 января 2025 года:

верхний предел муниципального внутреннего долга Поселения в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел муниципального внутреннего долга Поселения по муниципальным гарантиям Поселения в валюте Российской Федерации с нулевым значением.

 2. Утвердить по состоянию на 1 января 2026 года:

верхний предел муниципального внутреннего долга Поселения в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел муниципального внутреннего долга Поселения по муниципальным гарантиям Поселения в валюте Российской Федерации с нулевым значением.

3. Утвердить по состоянию на 1 января 2027 года:

верхний предел муниципального внутреннего долга Поселения в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел муниципального внутреннего долга Поселения по муниципальным гарантиям Поселения в валюте Российской Федерации с нулевым значением.

Статья 3

Учесть в бюджете Поселения прогнозируемые объемы доходов на 2024 год согласно приложению № 3 к настоящему Решению, на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

Статья 4

  1.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Поселения по разделам и подразделам, целевым статьям, непрограммным направлениям деятельности и группам видов расходов классификации расходов бюджета:

- на 2024 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению;

- на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению № 6 к настоящему Решению.

2.  Утвердить ведомственную структуру расходов Поселения:

- на 2024 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению;

- на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению № 8 к настоящему Решению.

Статья 5

     Учесть в бюджете Поселения объем дотаций, получаемых из бюджета Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2024 году в сумме 797,95 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 643,65 тыс. рублей и в 2026 году в сумме 761,65 тыс. рублей.

Статья 6

     Учесть в бюджете Поселения объем субвенций из бюджета Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан на реализацию полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов в 2024 году в сумме 0,00 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 0,00 тыс. рублей и в 2026 году в сумме 0,00 тыс. рублей.

Статья 7

Утвердить объем межбюджетных субсидий, подлежащих перечислению из бюджета Поселения в соответствии со статьей 4410 Бюджетного кодекса Республики Татарстан, в 2024 году в сумме 100,5 тыс. рублей, и в плановом периоде 2025 году в сумме 161,2 тыс. рублей и 2026 году в сумме 147,2 тыс. рублей.

 

 

Статья 8

Органы местного самоуправления Поселения не вправе принимать в 2024 году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих, а также работников органов местного самоуправления, за исключением случаев принятия таких решений в связи с наделением органов местного самоуправления новыми функциями или полномочиями.

Статья 9

Территориальное отделение Департамента казначейства Министерства финансов Республики Татарстан Верхнеуслонского района осуществляют отдельные функции по исполнению бюджета Поселения в соответствии с заключенными соглашениями.

Статья 10

Остатки средств бюджета Поселения на 1 января 2024 года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени поселения муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2023 году, направляются в 2024 году на увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на указанные цели в случае принятия Исполнительным комитетом Поселения соответствующего решения.

Статья 11

                                                                  Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2024 года.

     Разместить настоящее решение на официальном сайте Верхнеуслонского муниципального района и на официальном портале правовой информации Республики Татарстан.

 

 

Председатель Совета,

Глава Октябрьского сельского поселения

Верхнеуслонского муниципального района

Республики Татарстан:                                                                               Ш.Р. Азизов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1

к решению Совета                          Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан

№ ___ от _________ 20___ г.

 

 

 

Источники

финансирования дефицита бюджета

Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района на 2024 год

 

(тыс. руб.)

Наименование показателя

Код показателя

Сумма

Источники внутреннего финансировании дефицитов бюджетов

01 00 00 00 00 0000 000

0,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 000

0,00

Увеличение остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 500

-5948,65

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

01 05 02 00 00 0000 500

-5948,65

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 510

-5948,65

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

01 05 02 01 10 0000 510

-5948,65

Уменьшение остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 600

5948,65

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

01 05 02 00 00 0000 600

5948,65

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 610

5948,65

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

01 05 02 01 10 0000 610

5948,65

Всего источников

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2

к решению Совета                             Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан

№ ___ от _________ 20___ г.

 

 

Источники

финансирования дефицита бюджета

Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района на плановый период 2024 и 2025 годов

(тыс. руб.)

Наименование показателя

Код показателя

Сумма

2025 год

2026 год

Источники внутреннего финансировании дефицитов бюджетов

01 00 00 00 00 0000 000

0,00

0,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 000

0,00

0,00

Увеличение остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 500

-5867,65

-5893,05

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

01 05 02 00 00 0000 500

-5867,65

-5893,05

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 510

-5867,65

-5893,05

Увеличение  прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

01 05 02 01 10 0000 510

-5867,65

-5893,05

Уменьшение остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 600

5867,65

5893,05

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

01 05 02 00 00 0000 600

5867,65

5893,05

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 610

5867,65

5893,05

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

01 05 02 01 10 0000 610

5867,65

5893,05

Всего источников

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Приложение №3

к решению Совета                             Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан

№ ___ от _________ 20___ г.

 

 

Прогнозируемые объемы доходов

бюджета Октябрьского сельского поселения

Верхнеуслонского муниципального района на 2024 год

                                                                                                                               (тыс. руб.)

Наименование

Код дохода

Сумма

 

 

 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 00 00000 00 0000 000

4973,90

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 000

695,80

Налог на доходы физических лиц

1 01 02000 01 0000 110

695,80

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 06 00000 00 0000 000  

4278,10

Налог на имущество физических лиц

1 06 01000 00 0000 110  

417,00

Земельный налог

1 06 06000 00 0000 110

 

3861,10

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 00000 00 0000 000

176,8

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества

1 13 02060 00 0000 110

176,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 00 00000 00 0000 000

797,95

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

202 00000 00 0000 000

797,95

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

202 10000 00 0000 150

797,95

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

202 30000 00 0000 150

0,00

ВСЕГО ДОХОДОВ

 

        5948,65

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4

к решению Совета                             Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан

№ ___ от _________ 20___ г.

 

 

Прогнозируемые объемы доходов бюджета

 Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района

на плановый период 2025 и 2026 годов

                                                                                                                               (тыс. руб.)

Наименование

Код дохода

Сумма

2025 год

2026 год

 

 

 

 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 00 00000 00 0000 000

5106,0

5249,4

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 000

815,40

945,9

Налог на доходы физических лиц

1 01 02000 01 0000 110

815,40

945,9

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 06 00000 00 0000 000  

4290,60

4303,5

Налог на имущество физических лиц

1 06 01000 00 0000 110  

429,50

442,4

Земельный налог

1 06 06000 00 0000 110

3861,10

3861,1

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 00000 00 0000 000

 

 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества

1 13 02060 00 0000 110

 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 00 00000 00 0000 000

716,65

643,65

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

202 00000 00 0000 000

716,65

643,65

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

202 10000 00 0000 150

716,65

643,65

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

202 30000 00 0000 150

0,00

0,00

ВСЕГО ДОХОДОВ

 

5867,65

5893,05

 

 

 

 

 

Приложение №5

к решению Совета                             Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан

№ ___ от _________ 20___ г.

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов бюджета Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района                                                                     на 2024 год

(тыс. рублей)

Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

Общегосударственные вопросы

01

 

 

 

1317,55

Функционирование высшего должностного лица

01

02

 

 

635,10

Непрограммные направления расходов

01

02

9900000000

 

635,10

Глава муниципального образования

01

02

9900002030

 

635,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами.

01

02

9900002030

100

635,10

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

 

 

649,75

Непрограммные направления расходов

01

04

9900000000

 

649,75

Центральный  аппарат

01

04

9900002040

 

649,75

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

9900002040

100

400,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

04   

9900002040

200

247,25

Иные бюджетные ассигнования

01

04

9900002040

800

2,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

 

 

32,7

Непрограммные направления расходов

01

13

9900000000

 

32,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

01

13

9900002950

800

32,7

Национальная оборона

02

 

 

 

0,00

Мобилизация и вневойсковая подготовка

02

03

 

 

0,00

Непрограммные направления расходов

02

03

9900000000

 

0,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствует военные комиссариаты

02

03

9900051180

 

0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

9900051180

100

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

02

03

9900051180

200

0,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

 

 

 

46,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

 

 

46,8

Непрограммные направления расходов

03

14

9900000000

 

46,8

Прочие выплаты

03

14

9900092350

200

46,8

Национальная экономика

04

 

 

 

490,7

Дорожное хозяйство

04

09

 

 

490,7

Непрограммные направления расходов

04

09

9900000000

 

490,7

Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства

04

09

9900078020

 

490,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

09

9900078020

200

490,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

 

 

 

637,3

Коммунальное хозяйство

05

02

 

 

363,1

Непрограммные направления расходов

05

02

9900000000

 

363,1

Мероприятия в области коммунального хозяйства

05

02

9900075050

 

363,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

02

9900075050

200

363,1

Благоустройство

05

03

 

 

274,2

Уличное освещение

05

03

9900078010

 

274,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

9900078010

200

274,2

Культура и кинематография

08

 

 

 

3355,80

Культура

08

01

 

 

3355,80

Непрограммные направления расходов

08

01

9900000000

 

182,4

Обеспечение деятельности библиотек

08

01

9900044090

 

182,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08

01

9900044090

100

150,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08

01

9900044090

200

32,00

Обеспечение деятельности клубов и культурно - досуговых центров

08

01

9900044091

 

3173,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08

01

9900044091

100

1315,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08

01

9900044091

200

1858,10

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

14

 

 

 

100,5

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

 

 

100,5

Непрограммные направления расходов

14

03

9900000000

 

100,5

Межбюджетные субсидии, подлежащих перечислению из местных бюджетов в бюджет Республики Татарстан в соответствии со статьей 4410 Бюджетного кодекса Республики Татарстан

14

03

9900020860

 

100,5

Межбюджетные трансферты

14

03

9900020860

500

100,5

Всего расходов

 

 

 

 

5948,65

 

 

 

Приложение №6

к решению Совета                             Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан

№ ___ от _________ 20__ г.

 

Распределение

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 

расходов классификации расходов бюджета Октябрьского сельского

поселения Верхнеуслонского муниципального района

на плановый период 2024 и 2025 годов

(тыс. рублей)

Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

2025

Сумма

2026

Общегосударственные вопросы

01

 

 

 

1327,15

1340,25

Функционирование высшего должностного лица

01

02

 

 

639,5

647,2

Непрограммные направления расходов

01

02

9900000000

 

639,5

647,2

Глава муниципального образования

01

02

9900002030

 

639,5

647,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами.

01

02

9900002030

100

639,5

647,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

 

 

654,95

660,35

Непрограммные направления расходов

01

04

9900000000

 

654,95

660,35

Центральный  аппарат

01

04

9900002040

 

654,95

660,35

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

9900002040

100

404,50

408,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

 

01

04

 

04

9900002040

 

9900002040

200

 

800

248,45

 

2,00

249,75

 

2,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

 

 

32,7

32,7

Иные бюджетные ассигнования

01

13

9900002950

800

32,7

32,7

Национальная оборона

02

 

 

 

0,00

0,00

Мобилизация и вневойсковая подготовка

02

03

 

 

0,00

0,00

Непрограммные направления расходов

02

03

9900000000

 

0,00

0,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствует военные комиссариаты

02

03

9900051180

 

0,00

0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

9900051180

100

0,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

02

03

9900051180

200

0,00

0,00

Национальная экономика

04

 

 

 

490,7

490,7

Дорожное хозяйство

04

09

 

 

490,7

490,7

Непрограммные направления расходов

04

09

9900000000

 

490,7

490,7

Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства

04

09

9900078020

 

490,7

490,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

09

9900078020

200

490,7

490,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

 

 

 

518,3

529,7

Коммунальное хозяйство

05

02

 

 

233,1

233,1

Непрограммные направления расходов

05

02

9900000000

 

233,1

233,1

Мероприятия в области коммунального хозяйства

05

02

9900075050

 

233,1

233,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

02

9900075050

200

233,1

233,1

Благоустройство

05

03

 

 

285,2

296,6

Непрограммные направления расходов

05

03

9900000000

 

285,2

296,6

Уличное освещение

05

03

9900078010

 

285,2

296,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

9900078010

200

285,2

296,6

Культура и кинематография

08

 

 

 

3369,80

3385,20

Культура

08

01

 

 

3369,80

3385,20

Непрограммные направления расходов

08

01

9900000000

 

3369,80

3385,20

Обеспечение деятельности библиотек

08

01

9900044090

 

183,80

185,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08

01

9900044090

100

151,8

153,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08

01

9900044090

200

32,00

32,00

Обеспечение деятельности клубов и культурно - досуговых центров

08

01

9900044091

 

3186,50

3199,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08

01

9900044091

100

1328,40

1341,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08

01

9900044091

200

1858,10

1858,10

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

14

 

 

 

161,2

147,2

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

 

 

161,2

147,2

Непрограммные направления расходов

14

03

9900000000

 

161,2

147,2

Межбюджетные субсидии, подлежащих перечислению из местных бюджетов в бюджет Республики Татарстан в соответствии со статьей 4410 Бюджетного кодекса Республики Татарстан

14

03

9900020860

 

161,2

147,2

Межбюджетные трансферты

14

03

9900020860

500

161,2

147,2

Всего расходов (без условно утвержденных расходов)

 

 

 

 

5867,65

5893,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №7

к решению Совета                             Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан

№ ___ от _________ 20___ г.

 

 

 

 

Ведомственная структура расходов бюджета Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района                                                                                 на 2024 год

(тыс. рублей)

Наименование

Вед-во

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

Совет поселения

334

 

 

 

 

635,10

Общегосударственные вопросы

334

01

 

 

 

635,10

Функционирование высшего должностного лица

334

01

02

 

 

635,10

Непрограммные направления расходов

334

01

02

9900000000

 

635,10

Глава муниципального образования

334

01

02

9900002030

 

635,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

334

01

02

9900002030

100

635,10

Исполком поселения

335

 

 

 

 

5313,55

Общегосударственные вопросы

335

01

 

 

 

693,35

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

335

01

04

 

 

649,75

Непрограммные направления расходов

335

01

04

9900000000

 

649,75

Центральный  аппарат

335

01

04

9900002040

 

649,75

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

335

01

04

9900002040

100

400,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

335

01

04

9900002040

200

247,25

Иные бюджетные ассигнования

 

01

04

9900002040

800

2,0

Другие общегосударственные вопросы

335

01

13

 

 

32,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

335

01

13

9900002950

 

32,7

Иные бюджетные ассигнования

335

01

13

9900002950

800

32,7

Национальная оборона

335

02

 

 

 

0,00

Мобилизация и вневойсковая подготовка

335

02

03

 

 

0,00

Непрограммные направления расходов

335

02

03

9900000000

 

0,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствует военные комиссариаты

335

02

03

9900051180

 

0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

335

02

03

9900051180

100

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

335

02

03

9900051180

200

0,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

335

03

 

 

 

46,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

335

03

14

 

 

46,8

Непрограммные направления расходов

335

03

14

9900000000

 

46,8

Прочие выплаты

335

03

14

9900092350

 

46,8

Национальная экономика

335

04

 

 

 

490,7

Дорожное хозяйство

335

04

09

 

 

490,7

Непрограммные направления расходов

335

04

09

9900000000

 

490,7

Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства

335

04

09

9900078020

 

490,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

335

04

09

9900078020

200

490,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

335

05

 

 

 

637,3

Коммунальное хозяйство

335

05

02

 

 

363,1

Непрограммные направления расходов

335

05

02

9900000000

 

363,1

Мероприятия в области коммунального хозяйства

335

05

02

9900075050

 

363,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

335

05

02

9900075050

200

363,1

Благоустройство

335

05

03

 

 

274,2

Непрограммные направления расходов

335

05

03

9900000000

 

274,2

Уличное освещение

335

05

03

9900078010

 

274,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

335

05

03

9900078010

200

274,2

Культура и кинематография

335

08

 

 

 

3355,80

Культура

335

08

01

 

 

3355,80

Непрограммные направления расходов

335

08

01

9900000000

 

182,4

Обеспечение деятельности библиотек

335

08

01

9900044090

 

182,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

335

08

01

9900044090

100

150,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

335

08

01

9900044090

200

32,00

Обеспечение деятельности клубов и культурно - досуговых центров

335

08

01

9900044091

 

3173,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

335

08

01

9900044091

100

1315,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

335

08

01

9900044091

200

1858,1

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

335

14

 

 

 

100,5

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

335

14

03

 

 

100,5

Непрограммные направления расходов

335

14

03

9900000000

 

100,5

Межбюджетные субсидии, подлежащих перечислению из местных бюджетов в бюджет Республики Татарстан в соответствии со статьей 4410 Бюджетного кодекса Республики Татарстан

335

14

03

9900020860

 

100,5

Межбюджетные трансферты

335

14

03

9900020860

500

100,5

 Всего расходов

 

 

 

 

 

5948,65

 

 

Приложение №8

к решению Совета                             Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан

№ ___ от _________ 20___ г.

 

                   

 

 

Ведомственная структура расходов бюджета Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района

на плановый период 2025 и 2026 годов

 

(тыс. рублей)

Наименование

Вед-во

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма 2025

Сумма 2026

Совет поселения

334

 

 

 

 

635,1

647,2

Общегосударственные вопросы

334

01

 

 

 

635,1

647,2

Функционирование высшего должностного лица

334

01

02

 

 

635,1

647,2

Непрограммные направления расходов

334

01

02

9900000000

 

635,1

647,2

Глава муниципального образования

334

01

02

9900002030

 

635,1

647,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

334

01

02

9900002030

100

635,1

647,2

Исполком поселения

335

 

 

 

 

5228,15

5245,85

Общегосударственные вопросы

335

01

 

 

 

669,6

687,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

335

01

04

 

 

654,95

660,35

Непрограммные направления расходов

335

01

04

9900000000

 

654,95

660,35

Центральный  аппарат

335

01

04

9900002040

 

654,95

660,35

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

335

01

04

9900002040

100

404,5

408,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

335

01

 

01

04

 

04

9900002040

 

9900002040

200

 

800

248,45

 

2,00

249,75

 

2,00

Другие общегосударственные вопросы

335

01

13

 

 

32,7

32,7

Непрограммные направления расходов

335

01

13

9900000000

 

32,7

32,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

335

01

13

9900002950

 

32,7

32,7

Иные бюджетные ассигнования

335

01

13

9900002950

800

32,7

32,7

Национальная оборона

335

02

 

 

 

0,00

0,00

Мобилизация и вневойсковая подготовка

335

02

03

 

 

0,00

0,00

Непрограммные направления расходов

335

02

03

9900000000

 

0,00

0,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствует военные комиссариаты

335

02

03

9900051180

 

0,00

0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

335

02

03

9900051180

100

0,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

335

02

03

9900051180

200

0,00

0,00

Национальная экономика

335

04

 

 

 

490,7

490,7

Дорожное хозяйство

335

04

09

 

 

490,7

490,7

Непрограммные направления расходов

335

04

09

9900000000

 

490,7

490,7

Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства

335

04

09

9900078020

 

490,7

490,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

335

04

09

9900078020

200

490,7

490,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

335

05

 

 

 

518,3

529,7

Коммунальное хозяйство

335

05

02

 

 

233,1

233,1

Непрограммные направления расходов

335

05

02

9900000000

 

233,1

233,1

Мероприятия в области коммунального хозяйства

335

05

02

9900075050

 

233,1

233,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

335

05

02

9900075050

200

233,1

233,1

Благоустройство

335

05

03

 

 

285,2

296,6

Непрограммные направления расходов

335

05

03

9900000000

 

264,1

273,7

Уличное освещение

335

05

03

9900078010

 

264,1

273,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

335

05

03

9900078010

200

264,1

273,7

Культура и кинематография

335

08

 

 

 

3369,8

3385,2

Культура

335

08

01

 

 

3369,8

3385,2

Непрограммные направления расходов

335

08

01

9900000000

 

3369,8

3385,2

Обеспечение деятельности библиотек

335

08

01

9900044090

 

183,8

185,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

335

08

01

9900044090

100

151,8

153,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

335

08

01

9900044090

200

32,00

32,00

Обеспечение деятельности клубов и культурно - досуговых центров

335

08

01

9900044091

 

3186,5

3199,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

335

08

01

9900044091

100

1328,4

1341,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

335

08

01

9900044091

200

1858,1

1858,1

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

335

14

 

 

 

161,2

147,2

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

335

14

03

 

 

161,2

147,2

Непрограммные направления расходов

335

14

03

9900000000

 

161,2

147,2

Межбюджетные субсидии, подлежащих перечислению из местных бюджетов в бюджет Республики Татарстан в соответствии со статьей 4410 Бюджетного кодекса Республики Татарстан

335

14

03

9900020860

 

161,2

147,2

Межбюджетные трансферты

335

14

03

9900020860

500

161,2

147,2

 Всего расходов (без условно утвержденных расходов)

 

 

 

 

 

5867,65

5893,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pdf
Скачать текст
PDF, 16.02 Мб

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International