
28.11.2024
41-334
О проекте бюджета Октябрьского сельского поселения
Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов
Заслушав доклад заместителя Главы Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Сибгатуллина Р.Ф. и рассмотрев проект бюджета Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
решил:
Принять проект бюджета Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в первом чтении (Приложение № 1).
Назначить публичные слушания по проекту бюджета Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов на 12 декабря 2024 года в здании Совета и Исполнительного комитета поселения в 10 часов.
Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru), на официальном сайте Верхнеуслонского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://verhniy-uslon.tatarstan.ru).
Заместитель Председателя Совета,
Заместитель Главы Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Р.Ф. Сибгатуллин
Приложение №1
к Решению Совета
Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан
№41-334 от 28.11.2024
Проект бюджета Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан (далее – Поселение) на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Поселения в сумме 6799,54 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Поселения в сумме 6799,54 тыс. рублей.
3) дефицит бюджета Поселения в сумме 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Поселения на плановый период 2026 и 2027 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2026 год в сумме 6712,39 тыс. рублей и на 2027 год в сумме 6806,07 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Поселения:
- на 2026 год в сумме 6712,39 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 167,81 тыс. рублей;
- на 2026 год в сумме 6806,07 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 340,30 тыс. рублей.
3) дефицит бюджета Поселения на 2026 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2027 год в сумме 0 тыс. рублей.
3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Поселения:
- на 2025 год согласно приложению № 1 к настоящему Решению;
- на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
Статья 2
1. Утвердить по состоянию на 1 января 2025 года:
верхний предел муниципального внутреннего долга Поселения в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел муниципального внутреннего долга Поселения по муниципальным гарантиям Поселения в валюте Российской Федерации с нулевым значением.
2. Утвердить по состоянию на 1 января 2026 года:
верхний предел муниципального внутреннего долга Поселения в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел муниципального внутреннего долга Поселения по муниципальным гарантиям Поселения в валюте Российской Федерации с нулевым значением.
3. Утвердить по состоянию на 1 января 2027 года:
верхний предел муниципального внутреннего долга Поселения в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел муниципального внутреннего долга Поселения по муниципальным гарантиям Поселения в валюте Российской Федерации с нулевым значением.
Статья 3
Учесть в бюджете Поселения прогнозируемые объемы доходов на 2025 год согласно приложению № 3 к настоящему Решению, на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Поселения по разделам и подразделам, целевым статьям, непрограммным направлениям деятельности и группам видов расходов классификации расходов бюджета:
- на 2025 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению;
- на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению № 6 к настоящему Решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов Поселения:
- на 2025 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению;
- на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению № 8 к настоящему Решению.
Учесть в бюджете Поселения объем дотаций, получаемых из бюджета Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2025 году в сумме 1108,20 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 1077,50 тыс. рублей и в 2027 году в сумме 1052,80 тыс. рублей.
Статья 6
Учесть в бюджете Поселения объем субвенций из бюджета Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан на реализацию полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов в 2025 году в сумме 184,44 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 201,59 тыс. рублей и в 2027 году в сумме 208,77 тыс. рублей.
Утвердить объем межбюджетных субсидий, подлежащих перечислению из бюджета Поселения в соответствии со статьей 4410 Бюджетного кодекса Республики Татарстан, в 2025 году в сумме 85,60 тыс. рублей, и в плановом периоде 2026 году в сумме 77,10 тыс. рублей и 2027 году в сумме 79,40 тыс. рублей.
Органы местного самоуправления Поселения не вправе принимать в 2025 году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих, а также работников органов местного самоуправления, за исключением случаев принятия таких решений в связи с наделением органов местного самоуправления новыми функциями или полномочиями.
Статья 9
Территориальное отделение Департамента казначейства Министерства финансов Республики Татарстан Верхнеуслонского района осуществляют отдельные функции по исполнению бюджета Поселения в соответствии с заключенными соглашениями.
Статья 10
Остатки средств бюджета Поселения на 1 января 2025 года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени поселения муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2024 году, направляются в 2025 году на увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на указанные цели в случае принятия Исполнительным комитетом Поселения соответствующего решения.
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2025 года.
Разместить настоящее решение на официальном сайте Верхнеуслонского муниципального района и на официальном портале правовой информации Республики Татарстан.
Председатель Совета,
Глава Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района ____________
|
|
Приложение №1 к проекту бюджета Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов
|
Источники
финансирования дефицита бюджета
Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района на 2025 год
(тыс. руб.)
|
Наименование показателя |
Код показателя |
Сумма |
|
Источники внутреннего финансировании дефицитов бюджетов |
01 00 00 00 00 0000 000 |
0,00 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
01 05 00 00 00 0000 000 |
0,00 |
|
Увеличение остатков средств бюджетов |
01 05 00 00 00 0000 500 |
-6799,54 |
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
01 05 02 00 00 0000 500 |
-6799,54 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
01 05 02 01 00 0000 510 |
-6799,54 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
01 05 02 01 10 0000 510 |
-6799,54 |
|
Уменьшение остатков средств бюджетов |
01 05 00 00 00 0000 600 |
6799,54 |
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
01 05 02 00 00 0000 600 |
6799,54 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
01 05 02 01 00 0000 610 |
6799,54 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
01 05 02 01 10 0000 610 |
6799,54 |
|
Всего источников |
|
0,00 |
|
|
Приложение №2 к проекту бюджета Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов
|
Источники
финансирования дефицита бюджета
Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района на плановый период 2026 и 2027 годов
(тыс. руб.)
|
Наименование показателя |
Код показателя |
Сумма |
|
|
2026 год |
2027 год |
||
|
Источники внутреннего финансировании дефицитов бюджетов |
01 00 00 00 00 0000 000 |
0,00 |
0,00 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
01 05 00 00 00 0000 000 |
0,00 |
0,00 |
|
Увеличение остатков средств бюджетов |
01 05 00 00 00 0000 500 |
-6712,39 |
-6806,07 |
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
01 05 02 00 00 0000 500 |
-6712,39 |
-6806,07 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
01 05 02 01 00 0000 510 |
-6712,39 |
-6806,07 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
01 05 02 01 10 0000 510 |
-6712,39 |
-6806,07 |
|
Уменьшение остатков средств бюджетов |
01 05 00 00 00 0000 600 |
6712,39 |
6806,07 |
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
01 05 02 00 00 0000 600 |
6712,39 |
6806,07 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
01 05 02 01 00 0000 610 |
6712,39 |
6806,07 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
01 05 02 01 10 0000 610 |
6712,39 |
6806,07 |
|
Всего источников |
|
0,00 |
0,00
|
|
|
Приложение №3 к проекту бюджета Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов
|
Прогнозируемые объемы доходов
бюджета Октябрьского сельского поселения
Верхнеуслонского муниципального района на 2025 год
(тыс. руб.)
|
Наименование |
Код дохода |
Сумма |
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
1 00 00000 00 0000 000 |
5330,10 |
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
1 01 00000 00 0000 000 |
844,90 |
|
Налог на доходы физических лиц |
1 01 02000 01 0000 110 |
844,90 |
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
1 06 00000 00 0000 000 |
4485,20 |
|
Налог на имущество физических лиц |
1 06 01000 00 0000 110 |
430,00 |
|
Земельный налог |
1 06 06000 00 0000 110
|
4055,20 |
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
1 13 00000 00 0000 000 |
176,8 |
|
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества |
1 13 02060 00 0000 110 |
176,8 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
2 00 00000 00 0000 000 |
1292,64 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
202 00000 00 0000 000 |
1292,64 |
|
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
202 10000 00 0000 150 |
1108,20 |
|
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
202 30000 00 0000 150 |
184,44 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
|
6799,54 |
|
|
Приложение №4 к проекту бюджета Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов
|
Прогнозируемые объемы доходов бюджета
Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района
на плановый период 2026 и 2027 годов
(тыс. руб.)
|
Наименование |
Код дохода |
Сумма |
|
|
2026 год |
2027 год |
||
|
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
1 00 00000 00 0000 000 |
5433,30 |
5544,50 |
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
1 01 00000 00 0000 000 |
935,20 |
1033,10 |
|
Налог на доходы физических лиц |
1 01 02000 01 0000 110 |
935,20 |
1033,10 |
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
1 06 00000 00 0000 000 |
4498,10 |
4511,40 |
|
Налог на имущество физических лиц |
1 06 01000 00 0000 110 |
442,90 |
456,20 |
|
Земельный налог |
1 06 06000 00 0000 110 |
4055,20 |
4055,20 |
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
1 13 00000 00 0000 000 |
|
|
|
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества |
1 13 02060 00 0000 110 |
|
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
2 00 00000 00 0000 000 |
1279,09 |
1261,57 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
202 00000 00 0000 000 |
1279,09 |
1261,57 |
|
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
202 10000 00 0000 150 |
1077,50 |
1052,80 |
|
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
202 30000 00 0000 150 |
201,59 |
208,77 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
|
6712,39 |
6806,07 |
|
|
Приложение №5 к проекту бюджета Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов
|
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов бюджета Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района на 2025 год
(тыс. рублей)
Наименование |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма |
|
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
|
1529,20 |
|
Функционирование высшего должностного лица |
01 |
02 |
|
|
686,70 |
|
Непрограммные направления расходов |
01 |
02 |
9900000000 |
|
686,70 |
|
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
9900002030 |
|
686,70 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами. |
01 |
02 |
9900002030 |
100 |
686,70 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
800,50 |
|
Непрограммные направления расходов |
01 |
04 |
9900000000 |
|
800,50 |
|
Центральный аппарат |
01 |
04 |
9900002040 |
|
800,50 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
9900002040 |
100 |
546,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
9900002040 |
200 |
252,50 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
04 |
9900002040 |
800 |
2,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
42,00 |
|
Непрограммные направления расходов |
01 |
13 |
9900000000 |
|
42,00 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
01 |
13 |
9900002950 |
800 |
42,00 |
|
Национальная оборона |
02 |
|
|
|
184,44 |
|
Мобилизация и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
|
|
184,44 |
|
Непрограммные направления расходов |
02 |
03 |
9900000000 |
|
184,44 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствует военные комиссариаты |
02 |
03 |
9900051180 |
|
184,44 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
02 |
03 |
9900051180 |
100 |
164,47 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
02 |
03 |
9900051180 |
200 |
19,97 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
|
|
|
46,8 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
14 |
|
|
46,8 |
|
Непрограммные направления расходов |
03 |
14 |
9900000000 |
|
46,8 |
|
Прочие выплаты |
03 |
14 |
9900092350 |
200 |
46,8 |
|
Национальная экономика |
04 |
|
|
|
490,7 |
|
Дорожное хозяйство |
04 |
09 |
|
|
490,7 |
|
Непрограммные направления расходов |
04 |
09 |
9900000000 |
|
490,7 |
|
Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства |
04 |
09 |
9900078020 |
|
490,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
9900078020 |
200 |
490,7 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
|
|
654,80 |
|
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
363,10 |
|
Непрограммные направления расходов |
05 |
02 |
9900000000 |
|
363,10 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
05 |
02 |
9900075050 |
|
363,10 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
9900075050 |
200 |
363,10 |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
291,70 |
|
Уличное освещение |
05 |
03 |
9900078010 |
|
291,70 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
9900078010 |
200 |
291,70 |
|
Культура и кинематография |
08 |
|
|
|
3808,00 |
|
Культура |
08 |
01 |
|
|
3808,00 |
|
Непрограммные направления расходов |
08 |
01 |
9900000000 |
|
3808,00 |
|
Обеспечение деятельности библиотек |
08 |
01 |
9900044090 |
|
382,60 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
08 |
01 |
9900044090 |
100 |
350,60 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
9900044090 |
200 |
32,00 |
|
Обеспечение деятельности клубов и культурно - досуговых центров |
08 |
01 |
9900044091 |
|
3425,40 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
08 |
01 |
9900044091 |
100 |
1533,90 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
9900044091 |
200 |
1891,50 |
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
14 |
|
|
|
85,60 |
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
14 |
03 |
|
|
85,60 |
|
Непрограммные направления расходов |
14 |
03 |
9900000000 |
|
85,60 |
|
Межбюджетные субсидии, подлежащих перечислению из местных бюджетов в бюджет Республики Татарстан в соответствии со статьей 4410 Бюджетного кодекса Республики Татарстан |
14 |
03 |
9900020860 |
|
85,60 |
|
Межбюджетные трансферты |
14 |
03 |
9900020860 |
500 |
85,60 |
|
Всего расходов |
|
|
|
|
6799,54 |
|
|
Приложение №6 к проекту бюджета Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов
|
Распределение
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (непрограммным направлениям деятельности) и группам видов
расходов классификации расходов бюджета Октябрьского сельского
поселения Верхнеуслонского муниципального района
на плановый период 2026 и 2027 годов
(тыс. рублей)
Наименование |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма 2026 |
Сумма 2027 |
|
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
|
1527,40 |
1528,80 |
|
Функционирование высшего должностного лица |
01 |
02 |
|
|
686,70 |
686,70 |
|
Непрограммные направления расходов |
01 |
02 |
9900000000 |
|
686,70 |
686,70 |
|
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
9900002030 |
|
686,70 |
686,70 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами. |
01 |
02 |
9900002030 |
100 |
686,70 |
686,70 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
798,70 |
800,10 |
|
Непрограммные направления расходов |
01 |
04 |
9900000000 |
|
798,70 |
800,10 |
|
Центральный аппарат |
01 |
04 |
9900002040 |
|
798,70 |
800,10 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
9900002040 |
100 |
546,00 |
546,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01
01 |
04
04 |
9900002040
9900002040 |
200
800 |
250,70
2,00 |
252,10
2,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
42,0 |
42,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
9900002950 |
800 |
42,0 |
42,0 |
|
Национальная оборона |
02 |
|
|
|
201,59 |
208,77 |
|
Мобилизация и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
|
|
201,59 |
208,77 |
|
Непрограммные направления расходов |
02 |
03 |
9900000000 |
|
201,59 |
208,77 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствует военные комиссариаты |
02 |
03 |
9900051180 |
|
201,59 |
208,77 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
02 |
03 |
9900051180 |
100 |
181,62 |
188,80 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
02 |
03 |
9900051180 |
200 |
19,27 |
19,27 |
|
Национальная экономика |
04 |
|
|
|
490,7 |
490,7 |
|
Дорожное хозяйство |
04 |
09 |
|
|
490,7 |
490,7 |
|
Непрограммные направления расходов |
04 |
09 |
9900000000 |
|
490,7 |
490,7 |
|
Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства |
04 |
09 |
9900078020 |
|
490,7 |
490,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
9900078020 |
200 |
490,7 |
490,7 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
|
|
539,40 |
551,30 |
|
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
233,1 |
233,1 |
|
Непрограммные направления расходов |
05 |
02 |
9900000000 |
|
233,1 |
233,1 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
05 |
02 |
9900075050 |
|
233,1 |
233,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
9900075050 |
200 |
233,1 |
233,1 |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
306,30 |
318,20 |
|
Непрограммные направления расходов |
05 |
03 |
9900000000 |
|
306,30 |
318,20 |
|
Уличное освещение |
05 |
03 |
9900078010 |
|
306,30 |
318,20 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
9900078010 |
200 |
306,30 |
318,20 |
|
Культура и кинематография |
08 |
|
|
|
3876,20 |
3947,10 |
|
Культура |
08 |
01 |
|
|
3876,20 |
3947,10 |
|
Непрограммные направления расходов |
08 |
01 |
9900000000 |
|
3876,20 |
3947,10 |
|
Обеспечение деятельности библиотек |
08 |
01 |
9900044090 |
|
382,60 |
382,60 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
08 |
01 |
9900044090 |
100 |
350,60 |
350,60 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
9900044090 |
200 |
32,00 |
32,00 |
|
Обеспечение деятельности клубов и культурно - досуговых центров |
08 |
01 |
9900044091 |
|
3493,60 |
3564,50 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
08 |
01 |
9900044091 |
100 |
1533,90 |
1533,90 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
9900044091 |
200 |
1959,70 |
2030,60 |
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
14 |
|
|
|
77,10 |
79,40 |
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
14 |
03 |
|
|
77,10 |
79,40 |
|
Непрограммные направления расходов |
14 |
03 |
9900000000 |
|
77,10 |
79,40 |
|
Межбюджетные субсидии, подлежащих перечислению из местных бюджетов в бюджет Республики Татарстан в соответствии со статьей 4410 Бюджетного кодекса Республики Татарстан |
14 |
03 |
9900020860 |
|
77,10 |
79,40 |
|
Межбюджетные трансферты |
14 |
03 |
9900020860 |
500 |
77,10 |
79,40 |
|
Всего расходов (без условно утвержденных расходов) |
|
|
|
|
6712,39 |
6806,07 |
|
|
Приложение №7 к проекту бюджета Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов
|
Ведомственная структура расходов бюджета Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района на 2025 год
(тыс. рублей)
Наименование |
Вед-во |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма |
Совет поселения |
334 |
|
|
|
|
686,70 |
|
Общегосударственные вопросы |
334 |
01 |
|
|
|
686,70 |
|
Функционирование высшего должностного лица |
334 |
01 |
02 |
|
|
686,70 |
|
Непрограммные направления расходов |
334 |
01 |
02 |
9900000000 |
|
686,70 |
|
Глава муниципального образования |
334 |
01 |
02 |
9900002030 |
|
686,70 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
334 |
01 |
02 |
9900002030 |
100 |
686,70 |
|
Исполком поселения |
335 |
|
|
|
|
6112,84 |
|
Общегосударственные вопросы |
335 |
01 |
|
|
|
842,50 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
335 |
01 |
04 |
|
|
800,50 |
|
Непрограммные направления расходов |
335 |
01 |
04 |
9900000000 |
|
800,50 |
|
Центральный аппарат |
335 |
01 |
04 |
9900002040 |
|
800,50 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
335 |
01 |
04 |
9900002040 |
100 |
546,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
335 |
01 |
04 |
9900002040 |
200 |
252,50 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
01 |
04 |
9900002040 |
800 |
2,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
335 |
01 |
13 |
|
|
42,00 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
335 |
01 |
13 |
9900002950 |
|
42,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
335 |
01 |
13 |
9900002950 |
800 |
42,00 |
|
Национальная оборона |
335 |
02 |
|
|
|
184,44 |
|
Мобилизация и вневойсковая подготовка |
335 |
02 |
03 |
|
|
184,44 |
|
Непрограммные направления расходов |
335 |
02 |
03 |
9900000000 |
|
184,44 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствует военные комиссариаты |
335 |
02 |
03 |
9900051180 |
|
184,44 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
335 |
02 |
03 |
9900051180 |
100 |
164,47 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
335 |
02 |
03 |
9900051180 |
200 |
19,97 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
335 |
03 |
|
|
|
46,8 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
335 |
03 |
14 |
|
|
46,8 |
|
Непрограммные направления расходов |
335 |
03 |
14 |
9900000000 |
|
46,8 |
|
Прочие выплаты |
335 |
03 |
14 |
9900092350 |
|
46,8 |
|
Национальная экономика |
335 |
04 |
|
|
|
490,7 |
|
Дорожное хозяйство |
335 |
04 |
09 |
|
|
490,7 |
|
Непрограммные направления расходов |
335 |
04 |
09 |
9900000000 |
|
490,7 |
|
Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства |
335 |
04 |
09 |
9900078020 |
|
490,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
335 |
04 |
09 |
9900078020 |
200 |
490,7 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
335 |
05 |
|
|
|
654,80 |
|
Коммунальное хозяйство |
335 |
05 |
02 |
|
|
363,1 |
|
Непрограммные направления расходов |
335 |
05 |
02 |
9900000000 |
|
363,1 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
335 |
05 |
02 |
9900075050 |
|
363,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
335 |
05 |
02 |
9900075050 |
200 |
363,1 |
|
Благоустройство |
335 |
05 |
03 |
|
|
291,70 |
|
Непрограммные направления расходов |
335 |
05 |
03 |
9900000000 |
|
291,70 |
|
Уличное освещение |
335 |
05 |
03 |
9900078010 |
|
291,70 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
335 |
05 |
03 |
9900078010 |
200 |
291,70 |
|
Культура и кинематография |
335 |
08 |
|
|
|
3808,00 |
|
Культура |
335 |
08 |
01 |
|
|
3808,00 |
|
Непрограммные направления расходов |
335 |
08 |
01 |
9900000000 |
|
3808,00 |
|
Обеспечение деятельности библиотек |
335 |
08 |
01 |
9900044090 |
|
382,60 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
335 |
08 |
01 |
9900044090 |
100 |
350,60 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
335 |
08 |
01 |
9900044090 |
200 |
32,00 |
|
Обеспечение деятельности клубов и культурно - досуговых центров |
335 |
08 |
01 |
9900044091 |
|
3425,40 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
335 |
08 |
01 |
9900044091 |
100 |
1533,90 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
335 |
08 |
01 |
9900044091 |
200 |
1891,50 |
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
335 |
14 |
|
|
|
85,60 |
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
335 |
14 |
03 |
|
|
85,60 |
|
Непрограммные направления расходов |
335 |
14 |
03 |
9900000000 |
|
85,60 |
|
Межбюджетные субсидии, подлежащих перечислению из местных бюджетов в бюджет Республики Татарстан в соответствии со статьей 4410 Бюджетного кодекса Республики Татарстан |
335 |
14 |
03 |
9900020860 |
|
85,60 |
|
Межбюджетные трансферты |
335 |
14 |
03 |
9900020860 |
500 |
85,60 |
|
Всего расходов |
|
|
|
|
|
6799,54 |
Приложение №8
к проекту бюджета
Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов
Ведомственная структура расходов бюджета Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района
на плановый период 2026 и 2027 годов
(тыс. рублей)
Наименование |
Вед-во |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма 2026 |
Сумма 2027 |
Совет поселения |
334 |
|
|
|
|
686,70 |
686,70 |
|
Общегосударственные вопросы |
334 |
01 |
|
|
|
686,70 |
686,70 |
|
Функционирование высшего должностного лица |
334 |
01 |
02 |
|
|
686,70 |
686,70 |
|
Непрограммные направления расходов |
334 |
01 |
02 |
9900000000 |
|
686,70 |
686,70 |
|
Глава муниципального образования |
334 |
01 |
02 |
9900002030 |
|
686,70 |
686,70 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
334 |
01 |
02 |
9900002030 |
100 |
686,70 |
686,70 |
|
Исполком поселения |
335 |
|
|
|
|
6025,69 |
6119,37 |
|
Общегосударственные вопросы |
335 |
01 |
|
|
|
840,70 |
842,10 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
335 |
01 |
04 |
|
|
798,70 |
800,10 |
|
Непрограммные направления расходов |
335 |
01 |
04 |
9900000000 |
|
798,70 |
800,10 |
|
Центральный аппарат |
335 |
01 |
04 |
9900002040 |
|
798,70 |
800,10 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
335 |
01 |
04 |
9900002040 |
100 |
546,00 |
546,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
335 |
01
01 |
04
04 |
9900002040
9900002040 |
200
800 |
250,70
2,00 |
252,10
2,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
335 |
01 |
13 |
|
|
42,00 |
42,00 |
|
Непрограммные направления расходов |
335 |
01 |
13 |
9900000000 |
|
42,00 |
42,00 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
335 |
01 |
13 |
9900002950 |
|
42,00 |
42,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
335 |
01 |
13 |
9900002950 |
800 |
42,00 |
42,00 |
|
Национальная оборона |
335 |
02 |
|
|
|
201,59 |
208,77 |
|
Мобилизация и вневойсковая подготовка |
335 |
02 |
03 |
|
|
201,59 |
208,77 |
|
Непрограммные направления расходов |
335 |
02 |
03 |
9900000000 |
|
201,59 |
208,77 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствует военные комиссариаты |
335 |
02 |
03 |
9900051180 |
|
201,59 |
208,77 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
335 |
02 |
03 |
9900051180 |
100 |
181,62 |
188,80 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
335 |
02 |
03 |
9900051180 |
200 |
19,27 |
19,27 |
|
Национальная экономика |
335 |
04 |
|
|
|
490,7 |
490,7 |
|
Дорожное хозяйство |
335 |
04 |
09 |
|
|
490,7 |
490,7 |
|
Непрограммные направления расходов |
335 |
04 |
09 |
9900000000 |
|
490,7 |
490,7 |
|
Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства |
335 |
04 |
09 |
9900078020 |
|
490,7 |
490,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
335 |
04 |
09 |
9900078020 |
200 |
490,7 |
490,7 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
335 |
05 |
|
|
|
539,40 |
551,30 |
|
Коммунальное хозяйство |
335 |
05 |
02 |
|
|
233,1 |
233,1 |
|
Непрограммные направления расходов |
335 |
05 |
02 |
9900000000 |
|
233,1 |
233,1 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
335 |
05 |
02 |
9900075050 |
|
233,1 |
233,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
335 |
05 |
02 |
9900075050 |
200 |
233,1 |
233,1 |
|
Благоустройство |
335 |
05 |
03 |
|
|
306,30 |
318,20 |
|
Непрограммные направления расходов |
335 |
05 |
03 |
9900000000 |
|
306,30 |
318,20 |
|
Уличное освещение |
335 |
05 |
03 |
9900078010 |
|
306,30 |
318,20 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
335 |
05 |
03 |
9900078010 |
200 |
306,30 |
318,20 |
|
Культура и кинематография |
335 |
08 |
|
|
|
3493,60 |
3564,50 |
|
Культура |
335 |
08 |
01 |
|
|
3493,60 |
3564,50 |
|
Непрограммные направления расходов |
335 |
08 |
01 |
9900000000 |
|
3493,60 |
3564,50 |
|
Обеспечение деятельности библиотек |
335 |
08 |
01 |
9900044090 |
|
382,60 |
382,60 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
335 |
08 |
01 |
9900044090 |
100 |
350,60 |
350,60 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
335 |
08 |
01 |
9900044090 |
200 |
32,00 |
32,00 |
|
Обеспечение деятельности клубов и культурно - досуговых центров |
335 |
08 |
01 |
9900044091 |
|
3493,60 |
3564,50 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
335 |
08 |
01 |
9900044091 |
100 |
1533,90 |
1533,90 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
335 |
08 |
01 |
9900044091 |
200 |
1959,70 |
2030,60 |
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
335 |
14 |
|
|
|
77,10 |
79,40 |
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
335 |
14 |
03 |
|
|
77,10 |
79,40 |
|
Непрограммные направления расходов |
335 |
14 |
03 |
9900000000 |
|
77,10 |
79,40 |
|
Межбюджетные субсидии, подлежащих перечислению из местных бюджетов в бюджет Республики Татарстан в соответствии со статьей 4410 Бюджетного кодекса Республики Татарстан |
335 |
14 |
03 |
9900020860 |
|
77,10 |
79,40 |
|
Межбюджетные трансферты |
335 |
14 |
03 |
9900020860 |
500 |
77,10 |
79,40 |
|
Всего расходов (без условно утвержденных расходов) |
|
|
|
|
|
6712,39 |
6806,07 |